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9月8日下午,医院内部审计工作领导小组2025年第一次会议在第二会议室召开,党委书记金平、院长赵本泉等院领导班子及工作领导小组成员出席,会议由赵本泉院长主持。
会议上,审计室同志进行了《内部审计工作领导小组成员调整》的汇报、《卫生计生系统内部审计工作规定》的学习、并通报截至目前尚未完成整改的全部内部审计问题。随后,审计室主任王琰婷汇报下一阶段专项审计项目方案,拉开下半年专项审计的序幕。最后,为配合国家审计署关于固体废弃物处置与循环利用相关资金管理使用及政策落实等情况、中药生产经销使用情况专项审计,我院开展自查自纠任务分工清单征求意见。与会领导及成员发表了看法,提出了意见。
赵本泉院长在充分肯定前期审计成效的基础上着重强调:一是必须建章立制,以制度重塑推动体系重构,形成横向到边、纵向到底的审计治理新格局;二是必须突出审计与内控“双轮驱动”,把风险防控嵌入业务流程各环节,打造安全发展防火墙;三是必须强化自律协同,各部门要主动对标对表、主动沟通、无缝衔接,推动管理工作更上新台阶。
党委书记金平在总结讲话中强调“三项硬要求”:一是提高政治站位。深刻认识内部审计既是贯彻政策法规的“规定动作”,又是防范医院经济风险的“重要保障”,更是医院高质量发展的“自选动作”,是规范经济权力、净化政治生态的重要抓手。二是坚持问题导向。在增强审计专业力量的同时,实施精准审计,向信息化要效率、向大数据要质量,以精准监督保障医院各项工作落地见效;加强审计结果运用,从审计发现问题到推动工作进步,形成长效工作机制。 三是强化保障措施。健全“党委统一领导、审计主责、部门协同、上下联动”的运行机制,推动和保障医院健康发展。
此次会议的召开,为医院内部审计工作标定了新方位,明晰了新路径,注入了新动能,内部审计工作将在院党委领导下为医院高质量发展提供坚持保障。(撰稿:王珍珍 摄影:江亚男 二审:王琰婷 终审:赵本泉、王小钊 宣传与精神文明建设部编辑发布)